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유 치 원 현 황

작성기준일: 2024. 4. 24 현재

1. 학급 및 원아 수 현황

구분

인가

학급수

편           성

3세반

(A)

4세반

(B)

5세반

(C)

방과후과정반

합계

(A+B+C)

3세

4세

5세

소계

학급 수

6

36

44

52

17

25

28

70

132

원아 수

132

남: 17명

여: 19명

계: 36명

남: 26명

여: 18명

계: 44명

남: 25명

여: 27명

계: 52명

남:  8명

여:  9명

계: 17명

 남: 13명

 여: 12명

 계: 25명

 남: 13명

 여: 15명

 계: 28명

 남: 34명

 여: 36명

 계: 70명

남: 68명

여: 64명

계: 132명

 

※ 방과후과정반 원아수를 만3, 4, 5세반에 각각 포함하여 작성한 후 방과후과정반 원아는 별도로 표기 

(만6세 아동이 있을 경우 칸을 추가하여 작성)

2. 교원 현황

구분

원장

원감

교사

보조교사

강사

합계

정원

현원

1

1

6

6

14

 

※ 정규 교원: 교육청에 임용보고(예정)된 교원 수

3. 직원 현황

구분

조리종사원

(급식업무)

통학차량
운 전 자

청 소 원

기 타

합계

정원

현원

2

3

5

 

※ 예시된 직종 외에 채용된 직원이 있을 경우 추가하여 작성 

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2023학년도 수원여자대학교 부속유치원회계 결산 총괄표

(단위:  원)

세입 예산

세출 예산

관별

구분

보조금 

및 

지원금

수익자

부담
수입

그 밖의

수입

관별

구분

보조금 

및 

지원금

수익자

부담
수입

그 밖의

수입

보조금 및 

지원금 수입

(01)

예산 736,052,000 0

0

736,052,000

인건비

(01)

예산

          

392,396,000 

     

122,228,000 

            
 0   

           

514,624,000 

결산

          

388,975,560 

     

109,123,512 

            

 0  

           

498,099,072 

결산 736,049,650 0

0

736,049,650

증감

            

  3,420,440 

       

13,104,488 

            
 0   

             

16,524,928 

증감 2,350

0

0

2,350

운영비

(02)

예산

          

119,821,000 

       

48,840,000 

        
300,000.00 

           

168,961,000 

수익자

부담수입

(02)

예산 0

335,289,000

0

335,289,000

결산

          

101,022,945 

       

48,840,000 

        

260,000.00 

           

150,122,945 

결산 0

324,976,850

0

324,976,850

증감

            

18,798,055 

            

        0   

          
40,000.00 

             

18,838,055 

일반

교육활동비(03)

예산

          

155,458,000 

     

130,381,000 

            
         -  

 

           

285,839,000 

증감 0

10,312,150

0

10,312,150

결산

          

149,390,972 

       

81,676,253 

            
         -  
 

           

231,067,225 

설치․경영자 및 

민간

이전수입

(03)

예산

증감

            

  6,067,028 

       

48,704,747 

            

         -  
 

             

54,771,775 

결산

선택적

교육활동비 

(04)

예산

            

68,377,000 

       

33,840,000 

            
         -  

 

           

102,217,000 

증감

결산

            

68,376,780 

       

33,839,250 

            
         -  
 

           

102,216,030 

증감

            

           

220 

            

      750 

            

         -  
 

                

        970 

차입금 수입

(04)

예산

적립금

(05)

예산

결산

결산

증감

증감

적립금

이전수입

(05)

예산

상환금

(06)

예산

결산

결산

증감

증감

시설․설비·비

품비

(07)

예산

            

            

 -   

            

        -   

     

1,119,687,000
.00 

        

1,119,687,000 

 행정활동 

수입

(06)

예산 0

0

24,649,000

24,649,000

결산

            
            

 -   

            

        -   

       
211,826,298.0

           

211,826,298 

결산 0

0

24,809,927

24,809,927

증감

            
            

 -   

            

        -   

       
907,860,702.0

           

907,860,702 

지난연도

지출금

(08)

예산

증감 0

0

-160,927

-160,927

결산

기부․후원금

수입(07)

예산

증감

결산

잡지출

(09)

예산

증감

결산

증감

전년도

이월금  수입

(08)

예산 0

0

1,095,338,00

0

1,095,338,000

예비비 및 

반환금

(10)

예산

결산 0

0

1,095,337,88
9

1,095,337,889

결산

증감 0

0

111

111

증감

총계

예산 736,052,000 335,289,000

1,119,987,00

0

2,191,328,000

총계

예산

736,052,000

335,289,000 1,119,987,000

2,191,328,000

결산 736,049,650 324,976,850

1,120,147,81

6

2,181,174,316

결산

707,766,257

273,479,015

212,086,298

1,193,331,570

증감 2,350

10,312,150

-160,816

10,153,684

증감

28,285,743

61,809,985

907,900,702

997,996,430

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2023학년도 수원여자대학교 부속유치원회계 세입 ․  세출 결산 명세서

◦세입

과목

구분

보조금 및 

지원금

수익자

부담수입

그 밖의

수입

산출기초(원)

1. 보조금 및 지원금 수입

736,049,650

736,049,650

1. 공통과정 및 방과후과정 
   지원금 수입

557,331,210

557,331,210

1. 공통과정 지원금

예산

496,897,000

496,897,000

결산

496,896,34

496,896,34

증감

660

660

2. 방과후 과정 지원금

예산

60,435,00

60,435,00

결산

60,434,870

60,434,870

증감

130

130

2.인건비 보조금 수입

14,935,920

14,935,920

1.지방자치단체보조금

예산

10,920,00

10,920,000

결산

10,920,000

10,920,000

증감

0

0

3.일반운영금 보조금 수입

155,840,520

155,840,520

1.지방자치단체보조금

예산

61,921,000

61,921,000

결산

61,920,260

61,920,260

증감

740

740

2.교육청보조금

예산

93,921,000

93,921,000

결산

93,920,260

93,920,260

증감

740

740

2.수익자부담금수입

324,976,850

324,976,850

1.교육비 수입

274,887,650

274,887,650

1.교육과정수업료

예산

285,160,000

285,160,000

결산

274,887,650

274,887,650

증감

10,272,350

10,272,350

2.방과후과정 수입

25,883,400

25,883,400

1.방과후교육및돌봄비

예산

25,920,000

25,920,000

결산

25,883,400

25,883,400

증감

36,600

36,600

3.급식비 및 간식비 수입

16,288,200

16,288,200

1.일반급식비 및 간식비

예산

16,289,000

16,289,000

결산

16,288,200

16,288,200

증감

800

800

4.그 밖의 수익자부담 수입

7,917,600

7,917,600

1.통학차량이용비

예산

7,920,000

7,920,000

결산

7,917,600

7,917,600

증감

2,400

2,400

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3.잡수입금

24,809,927

24,809,927

1.이자수입

24,509,927

24,509,927

1.이자수입

예산

24,349,000

24,349,000

결산

24,509,927

24,509,927

증감

-160,927

-160,927

2.그 밖의 행정활동 수입

300,000

300,000

1.그 밖의 
행정활동 수입

예산

300,000

300,000

결산

300,000

300,000

증감

0

0

4.전년도 이월금 수입

  

1,095,337,88

  1,095,337,889 

1.전년도 이월금 수입

  

1,095,337,88

  1,095,337,889 

1.순세계잉여금

예산

  

1,095,338,00

  1,095,338,000 

결산

  

1,095,337,88

  1,095,337,889 

증감

          

111 

          111 

총계

(관 합계)

예산

   

736,052,000 

  

335,289,000 

  

1,119,987,000   2,191,328,000 

결산

   

736,049,650 

  

324,976,850 

  

1,120,147,816   2,181,174,316 

증감

         

2,350 

   

10,312,150 

     -160,816      10,153,684 

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◦세출

   
 

과목

구분

보조금 

및 

지원금

수익자

부담수입

그 밖의

수입

산출기초(원)

관 항

1. 인건비

387,155,560 109,123,512

387,155,560

1. 교원인건비

344,612,080

42,436,200

387,048,280

1. 교원급여

예산

223,974,000

22,018,000

245,992,000

결산

223,808,400

21,459,600 

245,268,000

증감

165,600

558,400

724,000

2.교원수당

예산

93,956,000

22,982,000

116,938,000

결산

92,135,530

20,976,600

113,112,130

증감

1,820,470

2,005,400

3,825,870

3.교원법정부담금

예산

29,320,000

29,320,000

결산

28,668,150

28,668,150

증감

651,850

651,850

2.직원인건비

42,243,480

66,687,312

108,930,792

1.직원급여

예산

24,664,000

47,445,000

72,109,000

결산

24,663,480

43,668,190

68,331,670

증감

520

3,776,810

3,777,330

2.직원수당

예산

17,580,000

1,800,000

19,380,000

결산

17,580,000

221,000

17,801,00

증감

1,579,000

1,579,000

3.직원법정부담금

예산

17,423,000

17,423,000

결산

12,829,910

12,829,910

증감

4,593,090

4,593,090

4.직원퇴직금 및 
퇴직적립금

예산

10,560,000

10,560,000

결산

9,968,212

9,968,212

증감

591,788

591,788

3.그 밖의 인건비

300,000

300,000

1.그 밖의 인건비

예산

2,902,00

2,902,00

결산

300,000

300,000

증감

2,602,000

2,602,000

2.운영비

101,022,945

101,022,945

1.관리운영비

95,008,445

95,008,445

1.수용비

예산

34,509,000

34,509,000

결산

27,772,721

27,772,721

증감

6,736,279

6,736,279

2.수수료 및 제세공과금

예산

70,491,000

70,491,000

결산

60,632,994

60,632,994

증감

9,858,006

9,858,006

3.연료비

예산

2,800,000

2,800,000

결산

2,800,000

2,800,000

증감

0

0

4.여비

예산

1,921,000

1,921,000

결산

803,000

803,000

증감

1,118,000 

1,118,000 

5.그 밖의 관리운영비

예산

3,000,000

48,840,000

51,840,000

결산

2,999,730

48,840,000

 51,839,730

증감

270

270

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2.업무추진비

6,014,500

6,014,500

1.일반업무추진비

예산

4,100,000

300,000

4,400,000

결산

3,014,500

260,000 

3,274,500

증감

1,085,500

40,000 

1,125,500

2.직책급업무추진비

예산

3,000,000 

3,000,000

결산

3,000,000

3,000,000

증감

0

0

3.일반교육활동비

149,390,972

81,676,253

231,067,225

1.일반교육활동비

149,390,972

81,676,253

231,067,225

1.교사연수연구비

예산

1,400,000

1,400,000

결산

1,353,200

1,353,200

증감

46,800

46,800

2.교재교구구입비

예산

23,880,000

56,000,000

79,880,000

결산

16,497,979

34,415,500 

50,913,479

증감

7,382,021

21,584,500

28,966,521

3.행사비

예산

58,092,000

58,092,000

결산

33,655,507

33,655,507

증감

24,436,493 

24,436,493 

4.복리비

예산

4,816,000

4,816,000

결산

4,371,320

4,371,320

증감

444,680

444,680

5.일반급식비간식비

예산

125,362,000

16,289,000

141,651,000

결산

127,168,473

13,605,246

140,773,719

증감

-1,806,473

2,683,754

877,281

4.선택적교육활동비

68,376,780

33,839,250

102,216,030

1.방과후교육활동비

68,376,780

25,920,000

94,296,780

1.방과후교육돌봄비

예산

68,377,000

25,920,000

94,297,000

결산

68,376,780

25,920,000

94,296,780

증감

220

0

220

2.그 밖의 교육활동비

7,919,250

7,919,250

1.통학차량이용비

예산

7,920,000

7,920,000

결산

7,919,250

7,919,250

증감

750

750

5.시설설비비품비

211,826,298

211,826,298

1.시설비

211,826,298

211,826,298

1.시설비

예산

341,018,000

341,018,000

결산

211,826,298

211,826,298

증감

129,191,702

129,191,702

2.설비비품비

0

0

1.유지비

예산

778,669,000

778,669,000

결산

0

0

증감

778,669,000

778,669,000

총계

(관 합계)

예산

736,052,000

335,289,000

1,119,987,000

2,191,328,000

결산

707,766,257

273,479,015

212,086,298

1,193,331,570

증감

28,285,743

61,809,985

907,900,702

997,996,430