유 치 원 현 황
작성기준일: 2024. 4. 24 현재
1. 학급 및 원아 수 현황
구분
인가
학급수
편 성
3세반
(A)
4세반
(B)
5세반
(C)
방과후과정반
합계
(A+B+C)
3세
4세
5세
소계
학급 수
6
36
44
52
17
25
28
70
132
원아 수
132
남: 17명
여: 19명
계: 36명
남: 26명
여: 18명
계: 44명
남: 25명
여: 27명
계: 52명
남: 8명
여: 9명
계: 17명
남: 13명
여: 12명
계: 25명
남: 13명
여: 15명
계: 28명
남: 34명
여: 36명
계: 70명
남: 68명
여: 64명
계: 132명
※ 방과후과정반 원아수를 만3, 4, 5세반에 각각 포함하여 작성한 후 방과후과정반 원아는 별도로 표기
(만6세 아동이 있을 경우 칸을 추가하여 작성)
2. 교원 현황
구분
원장
원감
교사
보조교사
강사
합계
정원
현원
1
1
6
6
14
※ 정규 교원: 교육청에 임용보고(예정)된 교원 수
3. 직원 현황
구분
조리종사원
(급식업무)
통학차량
운 전 자
청 소 원
기 타
합계
정원
현원
2
3
5
※ 예시된 직종 외에 채용된 직원이 있을 경우 추가하여 작성
2023학년도 수원여자대학교 부속유치원회계 결산 총괄표
(단위: 원)
세입 예산
세출 예산
관별
구분
보조금
및
지원금
수익자
부담
수입
그 밖의
수입
계
관별
구분
보조금
및
지원금
수익자
부담
수입
그 밖의
수입
계
보조금 및
지원금 수입
(01)
예산 736,052,000 0
0
736,052,000
인건비
(01)
예산
392,396,000
122,228,000
0
514,624,000
결산
388,975,560
109,123,512
0
498,099,072
결산 736,049,650 0
0
736,049,650
증감
3,420,440
13,104,488
0
16,524,928
증감 2,350
0
0
2,350
운영비
(02)
예산
119,821,000
48,840,000
300,000.00
168,961,000
수익자
부담수입
(02)
예산 0
335,289,000
0
335,289,000
결산
101,022,945
48,840,000
260,000.00
150,122,945
결산 0
324,976,850
0
324,976,850
증감
18,798,055
0
40,000.00
18,838,055
일반
교육활동비(03)
예산
155,458,000
130,381,000
-
285,839,000
증감 0
10,312,150
0
10,312,150
결산
149,390,972
81,676,253
-
231,067,225
설치․경영자 및
민간
이전수입
(03)
예산
증감
6,067,028
48,704,747
-
54,771,775
결산
선택적
교육활동비
(04)
예산
68,377,000
33,840,000
-
102,217,000
증감
결산
68,376,780
33,839,250
-
102,216,030
증감
220
750
-
970
차입금 수입
(04)
예산
적립금
(05)
예산
결산
결산
증감
증감
적립금
이전수입
(05)
예산
상환금
(06)
예산
결산
결산
증감
증감
시설․설비·비
품비
(07)
예산
-
-
1,119,687,000
.00
1,119,687,000
행정활동
수입
(06)
예산 0
0
24,649,000
24,649,000
결산
-
-
211,826,298.0
0
211,826,298
결산 0
0
24,809,927
24,809,927
증감
-
-
907,860,702.0
0
907,860,702
지난연도
지출금
(08)
예산
증감 0
0
-160,927
-160,927
결산
기부․후원금
수입(07)
예산
증감
결산
잡지출
(09)
예산
증감
결산
증감
전년도
이월금 수입
(08)
예산 0
0
1,095,338,00
0
1,095,338,000
예비비 및
반환금
(10)
예산
결산 0
0
1,095,337,88
9
1,095,337,889
결산
증감 0
0
111
111
증감
총계
예산 736,052,000 335,289,000
1,119,987,00
0
2,191,328,000
총계
예산
736,052,000
335,289,000 1,119,987,000
2,191,328,000
결산 736,049,650 324,976,850
1,120,147,81
6
2,181,174,316
결산
707,766,257
273,479,015
212,086,298
1,193,331,570
증감 2,350
10,312,150
-160,816
10,153,684
증감
28,285,743
61,809,985
907,900,702
997,996,430
2023학년도 수원여자대학교 부속유치원회계 세입 ․ 세출 결산 명세서
◦세입
과목
구분
보조금 및
지원금
수익자
부담수입
그 밖의
수입
계
산출기초(원)
관
항
목
1. 보조금 및 지원금 수입
736,049,650
736,049,650
1. 공통과정 및 방과후과정
지원금 수입
557,331,210
557,331,210
1. 공통과정 지원금
예산
496,897,000
496,897,000
결산
496,896,34
496,896,34
증감
660
660
2. 방과후 과정 지원금
예산
60,435,00
60,435,00
결산
60,434,870
60,434,870
증감
130
130
2.인건비 보조금 수입
14,935,920
14,935,920
1.지방자치단체보조금
예산
10,920,00
10,920,000
결산
10,920,000
10,920,000
증감
0
0
3.일반운영금 보조금 수입
155,840,520
155,840,520
1.지방자치단체보조금
예산
61,921,000
61,921,000
결산
61,920,260
61,920,260
증감
740
740
2.교육청보조금
예산
93,921,000
93,921,000
결산
93,920,260
93,920,260
증감
740
740
2.수익자부담금수입
324,976,850
324,976,850
1.교육비 수입
274,887,650
274,887,650
1.교육과정수업료
예산
285,160,000
285,160,000
결산
274,887,650
274,887,650
증감
10,272,350
10,272,350
2.방과후과정 수입
25,883,400
25,883,400
1.방과후교육및돌봄비
예산
25,920,000
25,920,000
결산
25,883,400
25,883,400
증감
36,600
36,600
3.급식비 및 간식비 수입
16,288,200
16,288,200
1.일반급식비 및 간식비
예산
16,289,000
16,289,000
결산
16,288,200
16,288,200
증감
800
800
4.그 밖의 수익자부담 수입
7,917,600
7,917,600
1.통학차량이용비
예산
7,920,000
7,920,000
결산
7,917,600
7,917,600
증감
2,400
2,400
3.잡수입금
24,809,927
24,809,927
1.이자수입
24,509,927
24,509,927
1.이자수입
예산
24,349,000
24,349,000
결산
24,509,927
24,509,927
증감
-160,927
-160,927
2.그 밖의 행정활동 수입
300,000
300,000
1.그 밖의
행정활동 수입
예산
300,000
300,000
결산
300,000
300,000
증감
0
0
4.전년도 이월금 수입
1,095,337,88
9
1,095,337,889
1.전년도 이월금 수입
1,095,337,88
9
1,095,337,889
1.순세계잉여금
예산
1,095,338,00
0
1,095,338,000
결산
1,095,337,88
9
1,095,337,889
증감
111
111
총계
(관 합계)
예산
736,052,000
335,289,000
1,119,987,000 2,191,328,000
결산
736,049,650
324,976,850
1,120,147,816 2,181,174,316
증감
2,350
10,312,150
-160,816 10,153,684
◦세출
과목
구분
보조금
및
지원금
수익자
부담수입
그 밖의
수입
계
산출기초(원)
관 항
목
1. 인건비
387,155,560 109,123,512
387,155,560
1. 교원인건비
344,612,080
42,436,200
387,048,280
1. 교원급여
예산
223,974,000
22,018,000
245,992,000
결산
223,808,400
21,459,600
245,268,000
증감
165,600
558,400
724,000
2.교원수당
예산
93,956,000
22,982,000
116,938,000
결산
92,135,530
20,976,600
113,112,130
증감
1,820,470
2,005,400
3,825,870
3.교원법정부담금
예산
29,320,000
29,320,000
결산
28,668,150
28,668,150
증감
651,850
651,850
2.직원인건비
42,243,480
66,687,312
108,930,792
1.직원급여
예산
24,664,000
47,445,000
72,109,000
결산
24,663,480
43,668,190
68,331,670
증감
520
3,776,810
3,777,330
2.직원수당
예산
17,580,000
1,800,000
19,380,000
결산
17,580,000
221,000
17,801,00
증감
1,579,000
1,579,000
3.직원법정부담금
예산
17,423,000
17,423,000
결산
12,829,910
12,829,910
증감
4,593,090
4,593,090
4.직원퇴직금 및
퇴직적립금
예산
10,560,000
10,560,000
결산
9,968,212
9,968,212
증감
591,788
591,788
3.그 밖의 인건비
300,000
300,000
1.그 밖의 인건비
예산
2,902,00
2,902,00
결산
300,000
300,000
증감
2,602,000
2,602,000
2.운영비
101,022,945
101,022,945
1.관리운영비
95,008,445
95,008,445
1.수용비
예산
34,509,000
34,509,000
결산
27,772,721
27,772,721
증감
6,736,279
6,736,279
2.수수료 및 제세공과금
예산
70,491,000
70,491,000
결산
60,632,994
60,632,994
증감
9,858,006
9,858,006
3.연료비
예산
2,800,000
2,800,000
결산
2,800,000
2,800,000
증감
0
0
4.여비
예산
1,921,000
1,921,000
결산
803,000
803,000
증감
1,118,000
1,118,000
5.그 밖의 관리운영비
예산
3,000,000
48,840,000
51,840,000
결산
2,999,730
48,840,000
51,839,730
증감
270
270
2.업무추진비
6,014,500
6,014,500
1.일반업무추진비
예산
4,100,000
300,000
4,400,000
결산
3,014,500
260,000
3,274,500
증감
1,085,500
40,000
1,125,500
2.직책급업무추진비
예산
3,000,000
3,000,000
결산
3,000,000
3,000,000
증감
0
0
3.일반교육활동비
149,390,972
81,676,253
231,067,225
1.일반교육활동비
149,390,972
81,676,253
231,067,225
1.교사연수연구비
예산
1,400,000
1,400,000
결산
1,353,200
1,353,200
증감
46,800
46,800
2.교재교구구입비
예산
23,880,000
56,000,000
79,880,000
결산
16,497,979
34,415,500
50,913,479
증감
7,382,021
21,584,500
28,966,521
3.행사비
예산
58,092,000
58,092,000
결산
33,655,507
33,655,507
증감
24,436,493
24,436,493
4.복리비
예산
4,816,000
4,816,000
결산
4,371,320
4,371,320
증감
444,680
444,680
5.일반급식비간식비
예산
125,362,000
16,289,000
141,651,000
결산
127,168,473
13,605,246
140,773,719
증감
-1,806,473
2,683,754
877,281
4.선택적교육활동비
68,376,780
33,839,250
102,216,030
1.방과후교육활동비
68,376,780
25,920,000
94,296,780
1.방과후교육돌봄비
예산
68,377,000
25,920,000
94,297,000
결산
68,376,780
25,920,000
94,296,780
증감
220
0
220
2.그 밖의 교육활동비
7,919,250
7,919,250
1.통학차량이용비
예산
7,920,000
7,920,000
결산
7,919,250
7,919,250
증감
750
750
5.시설설비비품비
211,826,298
211,826,298
1.시설비
211,826,298
211,826,298
1.시설비
예산
341,018,000
341,018,000
결산
211,826,298
211,826,298
증감
129,191,702
129,191,702
2.설비비품비
0
0
1.유지비
예산
778,669,000
778,669,000
결산
0
0
증감
778,669,000
778,669,000
총계
(관 합계)
예산
736,052,000
335,289,000
1,119,987,000
2,191,328,000
결산
707,766,257
273,479,015
212,086,298
1,193,331,570
증감
28,285,743
61,809,985
907,900,702
997,996,430