유 치 원 현 황
작성기준일: 2021. 3. 1. 현재
1. 학급 및 원아 수 현황
구분
인가
학급수
편 성
3세반
(A)
4세반
(B)
5세반
(C)
방과후과정반
합계
(A+B+C)
3세
4세
5세
소계
학급 수
8
2
3
3
1
1
1
3
8
원아 수
192
남: 18명
여: 18명
계: 36명
남: 34명
여: 38명
계: 72명
남: 39명
여: 45명
계: 84명
남: 6 명
여: 8 명
계:14 명
남: 6 명
여: 17명
계: 23명
남: 10명
여: 17명
계: 27명
남: 22명
여: 42명
계: 64명
남: 92명
여:100명
계:192명
※ 방과후과정반 원아수를 만3, 4, 5세반에 각각 포함하여 작성한 후 방과후과정반 원아는 별도로 표기
(만6세 아동이 있을 경우 칸을 추가하여 작성)
2. 교원 현황
구분
원장
원감
교사
보조교사
강사
합계
정원
1
1
8
10
현원
1
1
11
5
18
※ 정규 교원: 교육청에 임용보고(예정)된 교원 수
3. 직원 현황
구분
조리종사원
(급식업무)
통학차량
운 전 자
청 소 원
기 타
합계
정원
2
3
1
1
7
현원
2
3
1
1
7
※ 예시된 직종 외에 채용된 직원이 있을 경우 추가하여 작성
2021학년도 수원여자대학교부속유치원회계 결산 총괄표
(단위: 원)
세입 예산
세출 예산
관별
구분
보조금
및
지원금
수익자
부담
수입
그 밖의
수입
계
관별
구분
보조금
및
지원금
수익자
부담
수입
그 밖의
수입
계
보조금 및
지원금
수입
(01)
예산 873,167,000
873,167,000
인건비
(01)
예산 515,690,000 299,512,000
815,202,000
결산 503,730,560 263,859,880
767,590,440
결산 872,914,730
872,914,730
증감 11,959,440 35,652,120
47,611,560
증감
252,270
252,270
운영비
(02)
예산 107,073,000
3,168,000 110,241,000
수익자
부담수입
(02)
예산
494,013,000
494,013,000
결산 92,200,029
1,748,000
93,948,029
결산
493,919,750
493,919,750
증감 14,872,971
1,420,000
16,292,971
일반
교육활동비
(03)
예산 198,967,000 147,282,000 3,270,000 349,519,000
증감
93,250
93,250
결산 189,977,050 92,470,152 2,539,345 284,986,547
설치․경영자
및 민간
이전수입
(03)
예산
증감 8,989,950
54,811,848
730,655
64,532,453
결산
선택적
교육활동비
(04)
예산 51,437,000 47,219,000
432,000
99,088,000
증감
결산 51,473,000 47,219,000
0
98,656,000
증감
0
0
432,000
432,000
차입금
수입
(04)
예산
적립금
(05)
예산
결산
결산
증감
증감
적립금
이전수입
(05)
예산
상환금
(06)
예산
결산
결산
증감
증감
시설․설비
·비품비
(07)
예산
919,855,000
919,855,000
행정활동
수입
(06)
예산
5,459,000
5,459,000
결산
42,470,000
42,470,000
결산
4,928,628
4,928,628
증감
877,385,000
877,385,000
지난연도
지출금
(08)
예산
증감
530,372
530,372
결산
기부․후원금
수입(07)
예산
증감
결산
잡지출
(09)
예산
증감
결산
증감
전년도
이월금
수입
(08)
예산
921,266,000
921,266,000
예비비 및
반환금
(10)
예산
결산
921,266,309
921,266,309
결산
증감
309
309
증감
총계
예산 873,167,000 494,013,000 926,725,000 2,293,905,000
총계
예산 873,167,000 494,013,000 926,725,000 2,293,905,000
결산 872,914,730 493,919,750 926,194,937 2,293,029,417
결산 837,344,639 403,549,032 46,757,345 1,287,651,016
증감
252,270
93,250
530,063
875,583
증감 35,822,361 90,463,968 879,967,655 1,006,253,984
2021학년도 수원여대부속유치원회계 세입 ․ 세출 결산 명세서
◦세입
과목
구분
보조금
및
지원금
수익자
부담수입
그 밖의
수입
계
산출기초(원)
관 항
목
1. 보조금 및 지원금 수입
872,914,730
0
0
872,914,730
1. 공통과정 지원금
598,108,540
0
0
598,108,540
1. 공통과정 지원금
예산
598,108,000
598,108,000
결산
598,108,540
598,108,540
증감
-540
-540
2. 방과후과정 운영지원금
51,437,080
0
0
51,437,080
2. 방과후과정 운영지원금
예산
51,437,000
51,437,000
결산
51,437,080
51,437,080
증감
-80
-80
3. 인건비 보조금
15,864,740
0
0
15,864,740
1. 국가보조금
예산
557,000
557,000
결산
556,470
556,470
증감
530
530
2. 지방자치단체보조금
예산
10,880,000
10,880,000
결산
10,739,340
10,739,340
증감
140,660
140,660
3. 교육청보조금
예산
4,570,000
4,570,000
결산
4,568,930
4,568,930
증감
1,070
1,070
4. 일반운영보조금
207,504,370
0
0
207,504,370
1. 지방자치단체보조금
예산
74,639,000
74,639,000
결산
74,639,530
74,639,530
증감
-530
-530
2. 교육청보조금
예산
132,976,000
132,976,000
결산
132,864,840
132,864,840
증감
111,160
111,160
2. 수익자부담금 수입
0 493,919,750
0
493,919,750
1. 교육비
0 428,679,380
0
428,679,380
1. 일반 교육과정비
예산
428,678,000
428,678,000
결산
428,679,380
428,679,380
증감
-1,380
-1,380
2. 방과후과정비
0
35,740,030
0
35,740,030
1. 방과후교육 및 돌봄비
예산
35,740,000
35,740,000
결산
35,740,030
35,740,030
증감
-30
-30
3. 급식비 및 간식비
0
18,021,000
0
18,021,000
1. 일반급식비 및 간식비
예산
18,116,000
18,116,000
결산
18,021,000
18,021,000
증감
95,000
95,000
4. 그 밖의 수익자부담수입
0
11,479,340
0
11,479,340
1.통학차량이용비
예산
11,479,000
11,479,000
결산
11,479,340
11,479,340
증감
-340
-340
2. 그 밖의 교육활동
수익자부담수입
예산
0
0
결산
0
0
증감
0
0
(단위: 원)
과목
구분
보조금
및
지원금
수익자
부담수입
그 밖의
수입
계
산출기초(원)
관 항
목
3. 잡수입
0
0
4,928,628
4,928,628
1. 잡수입
0
0
4,928,628
4,928,628
1. 이자수입
예산
3,689,000
3,689,000
결산
3,676,786
3,676,786
증감
12,214
12,214
2. 행정활동수입
예산
1,770,000
1,770,000
결산
1,251,842
1,251,842
증감
518,158
518,158
4. 전년도 이월금
0
0 921,266,309
921,266,309
1. 전년도 이월금
0
0 921,266,309
921,266,309
1. 이월사업비
예산
0
0
결산
0
0
증감
0
0
2. 순세계잉여금
예산
921,266,000
921,266,000
결산
921,266,309
921,266,309
증감
-309
-309
총계
(관 합계)
예산
873,167,000 494,013,000 926,725,000 2,293,905,000
결산
872,914,730 493,919,750 926,194,937 2,293,029,417
증감
252,270
93,250
530,063
875,583
◦세출
과목
구분
보조금
및
지원금
수익자
부담수입
그 밖의
수입
계
산출기초(원)
관 항
목
1. 인건비
503,730,560 263,859,880
0 767,590,440
1. 교원인건비
403,718,540
46,774,000
0 450,492,540
1. 급여
예산
241,233,000
47,224,000
288,457,000
결산
241,233,000
32,019,000
273,252,000
증감
0
15,205,000
15,205,000
2. 수당
예산
63,486,000
20,775,000
84,261,000
결산
62,830,700
14,755,000
77,585,700
증감
655,300
6,020,000
6,675,300
3. 복리후생비
예산
64,859,000
131,000
64,990,000
결산
62,290,140
0
62,290,140
증감
2,568,860
131,000
2,699,860
4. 법정부담금
예산
41,989,000
0
41,989,000
결산
37,364,700
0
37,364,700
증감
4,624,300
4,624,300
2. 직원인건비
91,923,610 217,085,880
0 309,009,490
1. 급여
예산
72,636,000 171,828,000
244,464,000
결산
72,616,610 160,144,440
232,761,050
증감
19,390
11,683,560
11,702,950
2. 수당
예산
12,960,000
14,520,000
11,702,950
결산
12,960,000
11,870,000
24,830,000
증감
0
2,650,000
2,650,000
3. 복리후생비
예산
10,100,000
0
10,100,000
결산
6,347,000
0
6,347,000
증감
3,753,000
0
3,753,000
4. 법정부담금
예산
22,634,000
22,634,000
결산
22,681,140
22,681,140
증감
-47,140
-47,140
5. 퇴직금및퇴직적립금
예산
22,400,000
22,400,000
결산
22,390,300
22,390,300
증감
9,700
9,700
3. 그 밖의 인건비
8,088,410
0
0
8,088,410
1. 그 밖의 인건비
예산
8,427,000
8,427,000
결산
8,088,410
8,088,410
증감
338,590
338,590
2. 운영비
92,200,029
0
1,748,000
93,948,029
1. 관리운영비
85,993,314
0
1,748,000
87,741,314
1. 수용비
예산
37,996,000
3,168,000
41,164,000
결산
28,781,725
1,748,000
31,529,725
증감
8,214,275
1,420,000
9,634,275
2. 수수료 및 제세공과금
예산
56,806,000
56,806,000
결산
52,663,859
52,663,859
증감
4,142,141
4,142,141
3. 연료비
예산
2,000,000
2,000,000
결산
2,000,000
2,000,000
증감
0
0
4. 여비
예산
2,000,000
2,000,000
결산
126,700
126,700
증감
1,873,300
1,873,300
(단위: 원)
과목
구분
보조금
및
지원금
수익자
부담수입
그 밖의
수입
계
산출기초(원)
관 항
목
5. 그 밖의 관리운영비
예산
2,000,000
2,000,000
결산
1,421,030
1,421,030
증감
578,970
578,970
2. 업무추진비
6,206,715
0
0
6,206,715
1. 일반업무추진비
예산
3,271,000
3,271,000
결산
3,206,715
3,206,715
증감
64,285
64,285
2. 직책급업무추진비
예산
3,000,000
3,000,000
결산
3,000,000
3,000,000
증감
0
0
3. 일반교육활동비
189,977,050
92,470,152
2,539,345 284,986,547
1. 일반교육활동비
189,977,050
92,470,152
2,539,345 284,986,547
1. 교재교구구입비
예산
30,695,000
57,200,000
87,895,000
결산
23,730,620
41,600,000
65,330,620
증감
6,964,380
15,600,000
22,564,380
2. 행사비
예산
71,966,000
71,966,000
결산
44,172,250
44,172,250
증감
27,793,750
27,793,750
3. 복리비
예산
15,829,000
15,829,000
결산
13,812,370
13,812,370
증감
2,016,630
2,016,630
4. 일반급식비간식비
예산
152,443,000
18,116,000
3,270,000 173,829,000
결산
152,434,060
6,697,902
2,539,345 161,671,307
증감
8,940
11,418,098
730,655
12,157,693
4. 선택적교육활동비
51,437,000
47,219,000
0
98,656,000
1. 방과후교육활동비
51,437,000
35,740,000
0
87,177,000
1. 방과후교육돌봄비
예산
51,437,000
35,740,000
432,000
87,609,000
결산
51,437,000
35,740,000
0
87,177,000
증감
0
0
432,000
432,000
2. 그 밖의 교육활동비
0
11,479,000
0
11,479,000
1. 통학차량비
예산
11,479,000
11,479,000
결산
11,479,000
11,479,000
증감
0
0
5. 시설설비비
0
0
42,470,000
42,470,000
1. 시설비
0
0
42,470,000
42,470,000
1. 신증충비
예산
728,855,000 728,855,000
결산
9,900,000
9,900,000
증감
718,955,000 718,955,000
2. 유지비(시설)
예산
141,000,000 141,000,000
결산
32,570,000
32,570,000
증감
108,430,000 108,430,000
2. 설비비품비
0
0
50,000,000
50,000,000
1. 유지비(설비)
예산
50,000,000
50,000,000
결산
0
0
증감
50,000,000
50,000,000
총계
(관 합계)
예산
873,167,000
494,013,000
926,725,000 2,293,905,000
결산
837,344,639
403,549,032
46,757,345 1,287,651,016
증감
35,822,361
90,463,968
879,967,655 1,006,253,984